Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN Uz tēmu sarakstu
nav ziņojumu
Atbildes (6)
140 ziņojumi
Elena L, почитайте внимательно закон о НДС , а самое главное письма и разьяснения СГД (есть на сайте СГД). Да хоть в октябре или декабре, а не то что в августе.
Я например по ряду причин до сих пор ВЕСЬ предналог списываю только по уплате (и за товар и за услуги) и ничего, никаких притензий со стороны СГД не было.
Мне просто так удобней.
Счёт выписан в июле за июнь.Поставщик услуг поставит в налог в Июле.Я соответственно -в предналог.
Счёт -в июле за июль.Аналогично.Оплачу в Августе как задолжность поставщику.
А на счёт дразнить... Увы ! есть опыт.Поэтому лучше всё методически обосновать.