По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

предналог Uz tēmu sarakstu

предналог
Предналог всегда по получении счета в таксационном периоде, а тут очередной счет выписан в марте поставщиком услуг, а в бухгалтерию пришел в апреле. Подскажите, пож-та, как правильно: 1)скорректировать Декларацию марта. 2) счет провести 1 апреля и соответственно НДС в предналог в апреле. 3) счет провести датой его выписки, но предналог не снимать, а предналог снять после оплаты в апреле.
Marta3
Marta3 05.05.2010 12:19
609 ziņojumi

Atbildes (5)

1)скорректировать Декларацию марта. Вот этого точно делать не надо, а всё остальное - как больше нравится, при условии, что услуга оказана в марте. А можно его и вовсе не отчислять, это ж только право дано, а не обязанность.
Tt7
Tt7 05.05.2010 12:23
37863 ziņojumi
У меня для этих случаев счет 2311 имеется. Счет граматую по дате счета, а ПВН в предналог снимаю в момент получения.
Albina
Albina 05.05.2010 12:24
64703 ziņojumi
Вот и я так думаю, что счет 2311 использовать.А после оплаты, Д5721 К2311. Такие ситуации со счетами случаются иногда. Я думаю, что в этом случае методику можно не менять. Не будет ли это нарушением?
Marta3
Marta3 05.05.2010 12:29
609 ziņojumi
Ну так предусмотрите это в методике, всего-то делов.
Albina
Albina 05.05.2010 12:30
64703 ziņojumi
Спасибо, Альбина. Надо будет внести корректировочку в методику.
Marta3
Marta3 05.05.2010 12:32
609 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.