Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
ПВН из ЕС Uz tēmu sarakstu
Larik30 28.06.2010 10:17
229 ziņojumi
229 ziņojumi
Atbildes (35)
Надо было в декабре 2009 года показать реверс. А 6 месяцев -это не Ващ случай. Это относится к учету НДС кассовым методом.
(6) Ja apliekamā persona ir saņēmusi avansa maksājumu par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu ir apliekams ar nodokļa 0 procentu likmi, un ja sešu mēnešu laikā no avansa saņemšanas dienas prece nav nosūtīta vai pakalpojuma sniegšana nav uzsākta, no minētā avansa maksājuma aprēķina nodokli atbilstoši likmei, ko piemēro šim darījumam iekšzemē.
7 статья
7 статья
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, а если нам заплатили тоже в декабре авансом, но до сих пор поставка не была,единственное не ЕС, а экспорт, тогда тоже надо денежку платить?
(1.8) Nodokli, kas aprēķināts par avansa maksājumu saskaņā ar šā likuma 7.pantasesto daļu, iekļauj sešu mēnešu periodam (no avansa saņemšanas dienas) sekojošā mēneša nodokļa deklarācijā.
158. Likuma 7.pantasesto daļu piemēro, ja avanss ir saņemts par konkrētu preci vai pakalpojumu, kurš norādīts nodokļa rēķinā par avansa pieprasījumu.
159. Likuma 7.pantasesto daļu nepiemēro, ja apliekamā persona saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem saņem avansu par tādu preču piegādi, kuru ražošanas (izgatavošanas) tehnoloģiskais process ir ilgāks par sešiem mēnešiem, vai ja preču piegāde ir uzsākta.
158. Likuma 7.pantasesto daļu piemēro, ja avanss ir saņemts par konkrētu preci vai pakalpojumu, kurš norādīts nodokļa rēķinā par avansa pieprasījumu.
159. Likuma 7.pantasesto daļu nepiemēro, ja apliekamā persona saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem saņem avansu par tādu preču piegādi, kuru ražošanas (izgatavošanas) tehnoloģiskais process ir ilgāks par sešiem mēnešiem, vai ja preču piegāde ir uzsākta.
Огромное Вам спасибо!!!
Ой как не хочется , но придётся
Ой как не хочется , но придётся
Larik30 28.06.2010 12:17
229 ziņojumi
229 ziņojumi
Огромное Вам спасибо!!!
Ой как не хочется , но придётся
Ой как не хочется , но придётся
Larik30 28.06.2010 12:26
229 ziņojumi
229 ziņojumi
Я имела ввиду, что если человек что-то слышал, про то, что надо платить ПВН через 6 месяцев, то это из другой статьи закона о НДС. Естественно, совсем не относящемуся к сделкам в ЕС.
Просто я неясно выразилась, наверное:-)
Просто я неясно выразилась, наверное:-)
Elecbird
сообщений: 410 28.06.2010 11:58
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, а если нам заплатили тоже в декабре авансом, но до сих пор поставка не была,единственное не ЕС, а экспорт, тогда тоже надо денежку платить
Какую денежку платить? У Вас же 0%.
Просто надо указать стоимость сделки в декларации.
сообщений: 410 28.06.2010 11:58
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, а если нам заплатили тоже в декабре авансом, но до сих пор поставка не была,единственное не ЕС, а экспорт, тогда тоже надо денежку платить
Какую денежку платить? У Вас же 0%.
Просто надо указать стоимость сделки в декларации.
28.06.2010 10:43
(6) Ja apliekamā persona ir saņēmusi avansa maksājumu par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu ir apliekams ar nodokļa 0 procentu likmi, un ja sešu mēnešu laikā no avansa saņemšanas dienas prece nav nosūtīta vai pakalpojuma sniegšana nav uzsākta, no minētā avansa maksājuma aprēķina nodokli atbilstoši likmei, ko piemēro šim darījumam iekšzemē.
7 статья то есть 21% .. а где прочитать про декларацию - мы же авнсс показали в декабре 2009.г.в PVN2? а теперь в 41 графу и в PVN1 III??? чё-то непонятно
(6) Ja apliekamā persona ir saņēmusi avansa maksājumu par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu ir apliekams ar nodokļa 0 procentu likmi, un ja sešu mēnešu laikā no avansa saņemšanas dienas prece nav nosūtīta vai pakalpojuma sniegšana nav uzsākta, no minētā avansa maksājuma aprēķina nodokli atbilstoši likmei, ko piemēro šim darījumam iekšzemē.
7 статья то есть 21% .. а где прочитать про декларацию - мы же авнсс показали в декабре 2009.г.в PVN2? а теперь в 41 графу и в PVN1 III??? чё-то непонятно
Larik30 29.06.2010 12:15
229 ziņojumi
229 ziņojumi
неужели так всё плохо
Разве полученые авансы из ЕС не попадают в НДС декларации?
Я показала в НДС2 и в 45 графе - разве не так?
Я чё совсем потерялася??
Разве полученые авансы из ЕС не попадают в НДС декларации?
Я показала в НДС2 и в 45 графе - разве не так?
Я чё совсем потерялася??
Larik30 29.06.2010 14:44
229 ziņojumi
229 ziņojumi
но в НДС2 показали сделка в ЕС с 0,%, а сейчас вынь да положь надо ж 21 % накрутить...
Ой запуталася я .. Жара одним словом - пора в отпуск
Ой запуталася я .. Жара одним словом - пора в отпуск
Larik30 29.06.2010 15:23
229 ziņojumi
229 ziņojumi
Таааккк...чёта у меня все вопрошающие перепутались
Larik30, у Вас ЕС? Или Вы с Elecbird одно лицо??? Я с кем вообще??
Вы 7 статью прочли? Она к Вам относится?
Я показала в НДС2 и в 45 графе - разве не так -ТАК.
Там у кого-то экспорт был - тогда не так
Larik30, у Вас ЕС? Или Вы с Elecbird одно лицо??? Я с кем вообще??
Вы 7 статью прочли? Она к Вам относится?
Я показала в НДС2 и в 45 графе - разве не так -ТАК.
Там у кого-то экспорт был - тогда не так
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt