Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Situācija
Situācija šāda: no firmas A pērkam dažādas preces,ko mēneša laikā pieraksta burtnīcā un mēneša pēdējā datumā izraksta par visu PPR. Pavadzīmē par jūniju kļūdaini ierakstīja lielāku preču daudzumu(pavadzīmi parakstījām).Partneri piedāvā nākamā PPR starpību ierakstīt ar "-" zīmi. Kā tas viss būs jāatspoguļo PVN deklarācijā? Jūnija deklarācijā lieku 60.ailē,bet jūlijā PVN par to daļu, kas būs ar mīnuss zīmi kur lai lieku? Un vai tas vispār būs pareizs atrisinājums?
Atbildes (5)
Ну начнем с того, что за такой порядок реализации могут больно постучать по той голове, которая все это придумала. Во-вторых, что значит они напишут с минусом? Для вас единственный вариант - это возврат. А возвраты оформляются несколько по-другому.
Komarik, lūdzu pasakiet, kā to noformētu jūs?
Вы выписываете им накладную на возврат товара (со ссылкой на накладную поставки). Вче цены должны быть идентичны накладной поставки. Поскольку возврат "произошел" в следующем месяце - предналог в декларации корректируется в графе коррекций
Spasibo!!! Es tā arī izdarīšu.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture